INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daňové a nedaňové náklady, daňová kontrola a jak jí čelit

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
15.5.2024
9:00 - 13:00
Webinář
Co je webinář?
Ing. Lenka Kruntorádová 2.400,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Výklad a podrobné vysvětlení opřené o problémy z každodenní praxe. Webinář je určen pro ekonomy, účetní, podnikatele a další osoby, které řeší otázku, co je nebo není daňovým nákladem, a jaké podmínky je pro daňovou uznatelnost nutné splnit, včetně konkrétních příkladů z praxe v návaznosti na legislativu poskytnutí komplexního pohledu na výdaje (náklady) z hlediska jejich daňové uznatelnosti.

Seznámení posluchačů s mechanismem daňové kontroly, právy a povinnostmi poplatníka v průběhu jejího provádění a těsně po ní, jak jí úspěšně čelit tak, aby daňová kontrola již nebyla "strašákem" ale součástí života účetní jednotky.

Program webináře:

  • legislativní rámec 2023, 2024 - daňový řád, změna v rámci daňového baličku
  • nejčastější náklady u společností, cena obvyklá
  • zásoby jako náklad-likvidace, reklamační řízení
  • opravy jako náklad
  • rezerva na opravy hmotného investičního majetku
  • kdy se jedná o opravu a kdy o technické zhodnocení
  • operativní, finanční pronájem, výpůjčka, pacht, podnájem, podpacht
  • odpisy majetku
  • odměňování statutáru
  • cestovní náhrady jako náklad, automobil v podnikání
  • paušální výdaj na dopravu
  • stravenky jako náklad
  • ubytování jako náklad
  • ostatní benefity zaměstnanců jako náklad
  • daně jako náklad, členské příspěvky
  • reprezentace, nealkoholické nápoje
  • dary, reklama a sponzorství, členské příspěvky
  • kdy jsou kursové rozdíly nákladem?
  • služby jako náklad
  • pohledávky jako nákladová položka
  • pokuty penále a jiné sankce jako náklad
  • úroky jako náklad
  • manka a škody jako náklad
  • náklady v kalendářním a hospodářském roce
  • daňová kontrola a její pravděpodobnost
  • nastavení účetního systému
  • minimalizace negativních důsledků daňové kontroly
  • kdy je možné zahájit daňovou kontrolu a podmínky zahájení
  • překážky zahájení daňové kontroly, účinky zahájení daňové kontroly
  • místní šetření a jeho zvláštnosti
  • správný postup finančního úřadu při daňové kontrole
  • postup při odstraňování pochybností
  • dokazování, důkazní břemeno, důkazní prostředky
  • zpráva o daňové kontrole s její podpis
  • možnost rozšíření kontroly
  • promlčení daně
  • úkon učiněný k vybrání daně
  • odvolací řízení
  • způsoby posunutí úhrady doměřené daně, minimalizace sankcí - GFŘ d 21

Součásti webináře jsou i upozornění na aktuální metodické pokyny a sdělení MF ČR a GFŘ
a odpovědi na dotazy posluchačů v průběhu webináře.